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目录第一章会计制度设计概述…(1)第二章会计制度总则设计…(9)第三章会计科目设计…(20)第四章会计凭证设计……(26)第五章会计账簿设计………(32)第六章财务会计报告设计………(38)第七章会计核算程序设计…第八章成本核算制度设计………(50)第九章会计电算化制度设计…(58)第十章会计事务处理设计………(63)第十一章内部稽核设计…第十二章会计监督设计(99)参考文献…(102)第一章会计制度设计概述一、本章学习难点与重点1,什么是内部控制和内部控制制度?内部控制是指一个组织为了提高经营效率和充分地获取和使用各种资源,达到既定的管理目标,而在内部正式实施的各种制约和调节的组织、计划、方法和程序。它是有效执行组织策略的必要工具,是现代化企业重要的任务及管理方式与手段,是实现高效化、专业化、规范化和自动化的最基本条件。内部控制制度,是组织内部管理工作的重要组成部分,是满足该单位的组织、业务和管理目标的需要而设计的。它应当包括与保护资产安全、确保各种信息资料的可靠、有利领导决策、促进管理方针的传达和贯彻、提高工作效率和经济效益有关的内部管理控制。2.内部控制制度有何作用?有何局限性?有效的内部控制应起到以下几个方面的作用:(1)保证单位的一切业务活动按其计划目标进行,可以及时发现和纠正偏离目标的行为。(2)保证国家的财经政策、法令制度得到贯彻执行,便于及时发现、查明和处理问题。(3)保证会计资料和其他经济资料的可靠性。(4)保证财产安全完整,堵塞漏洞、防止或减少损失浪费,防止和查明